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昭苏县多措并举强化内控制度建设

一是规范业务工作流程。修定完善了工作业务流程,对业务工作的各个环节进行了完善,并以文件形式予以公布。健全和完善财政资金安全管理制度。结合实际情况和管理需要,进一步完善了印鉴管理制度、票据管理制度、定期对账制度、财政资金专户管理制度。

二是扎实开展财政资金安全检查工作。重点对财政系统内部资金安全管理的制度建设、岗位设置、财务管理、印鉴和票据管理、银行账户管理、对账管理等方面进行了全面检查,并对检查发现的问题及时进行整改。

三是严格执行财政集中收付制度。办理财政直接收付业务时,严格按规定要求预算单位提供购货合同、相关票证等支付凭证的复印件,并对支付申请及附件的完整性、合规性进行认真审核,切实做到程序规范、手续完备。

四是加强财政内部科室的协调配合。各职能科室相互配合,充分发挥各自的职能,把指标控制与资金拨付、内审监督与国库管理等工作有机结合起来,切实督促和落实加强财政资金安全管理的各项具体措施。

五是加大内审力度。对局属各科室、基层所的财政性资金拨付、业务经费收支和执行财会制度情况进行稽核,建立财政分配活动的内部监督制约机制。

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发布日期:2011年05月04日